荣一平台

位置:荣一平台 > 数据 > 财政管理 > 荣一平台群部门 > 宣传部

内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委宣传部(本级)2018年度决算公开报告

作者:东胜区委宣传部 来源:东胜区委宣传部 发布时间:2019-10-24 15:08

  

  内蒙古自治区中共鄂尔多斯市东胜区委宣传部(本级)2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)荣一平台采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、荣一平台性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  贯彻执行中央和自治区、市、区委有关意识形态方面的方针、政策;做好区委中心组学习保障工作,规划和部署全区宣传思想工作;围绕荣一平台的中心工作开展宣传思想政治工作。负责指导全区理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作;联系宣传系统部门、单位的工作,指导区文联工作;从宏观上指导精神产品的生产和文化市场管理。制定全区各个时期的宣传、教育和理论学习规划,会同有关部门研究和改进干部群众思想教育工作。研究制定东胜区精神文明建设的规划并组织实施与监督检查。贯彻执行上级荣一平台委对外宣传的方针、政策,负责全区对外宣传工作,指导、监督、检查和协调各涉外单位的对外宣传工作,管理协调网络新闻工作。协调区委组织部考察、管理区宣传文化系统属荣一平台委管理的干部,对宣传文化系统干部的任免提出意见;制定全区宣传队伍培训规划,负责全区宣传队伍的业务培训工作;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。承办全区各级、各类出版物的送审和重要新闻稿件、文艺作品的送审工作。承办区委和上级宣传部门交办的其他任务。

  二、机构设置及单位构成情况

  东胜区委宣传部与区文明办、区外宣办合署办公。内设9个正股级办室(办公室、理论办(挂牌思政室)、宣传办、新闻办、外宣办、文艺办、综合办、创建办、文资办)。下设5个二级单位,分别为区互联网信息办公室(为相当科级事业单位)、区荣一平台(为相当副科级事业单位)、区委讲师团(为相当股级事业单位)、区新媒体管理中心(为相当股级事业单位)、区未成年人思想道德建设办公室(为相当股级事业单位)。单位编制人数32人,年末在职人数38人,退休人数4人。公务用车编制2辆,实有车辆5辆。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2019预算数为902.05万元,决算数为918.20万元。均为财政拨款收入。财政拨款收入比年初预算增加15.7万元,增长1.74%。原因为我部门2018年有上级专项经费拨付,故财政拨款收入决算数增加。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计938.21万元,其中:本年收入合计918.20万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余20.01万元;支出总计938.21万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余30.01万元。与2017年度相比,收入总计减少1,082.32万元,下降53.60%;支出总计减少1,082.32万元,下降53.60%。主要原因:本年度较上年度支出项目减少。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计918.20万元,其中:财政拨款收入918.20万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计908.20万元,其中:基本支出557.41万元,占61.40%;项目支出350.79万元,占38.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计938.21万元,其中:年初结转和结余20.01万元;支出总计938.21万元,其中:年末结转和结余30.01万元。与2017年度相比,收入减少1,082.32万元,下降53.60%;支出减少1,082.32万元,下降53.60%。主要原因:本年度较上年度支出项目减少。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计908.20万元,其中:基本支出557.41万元,占61.40%;项目支出350.79万元,占38.60%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出557.41万元,其中:人员经费525.83万元,主要包括:基本工资121.97万元、津贴补贴264.44万元、奖金0.88万元、社会保障缴费71.93万元、住房公积金32.23万元、其他工资福利支出21.38万元,较上年减少26.54万元,主要原因是:本年度有人员辞职及调出,故人员经费支出减少;公用经费31.58万元,主要包括:办公费7.18万元、印刷费0.33万元、邮电费2.10万元、差旅费3.64万元、租赁费1.62万元、培训费0.87万元、公务接待费2.70万元、委托业务费3.14万元、福利费7.42万元、公务车运行维护费2.46万元、税金及附加费用0.13万元,较上年增加0.61万元,主要原因是:本年度业务量增加故办公费等较上年增加。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为11.80万元,支出决算为7.13万元,完成预算的60.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.46万元,完成预算的61.50%;公务接待费支出决算为4.67万元,完成预算的59.90%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我部门节约经费,减少公务用车使用,故燃油费减少;二是我部门严格控制公务接待支出使此项支出减少。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费支出7.13万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.46万元,占34.50%;公务接待费支出4.67万元,占65.50%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,主要原因是我部门无因公出国(境)情况,无此项支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,与上年相同,主要原因是我部门未购置公务用车,无此项支出。公务用车运行维护费支出2.46万元,用于公务用车燃油费及维护费等,车均运维费0.49万元,较上年减少1.31万元,主要原因是我部门节约经费,减少公务用车使用,故燃油费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出4.67万元。比2017年减少12.93万元,主要原因是我部门严格控制公务接待支出,使此项支出减少其中:国内公务接待费4.67万元,接待47批次,共接待230人次。主要用于接待前来考察调研的工作人员及前来我区采访的记者等。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。我部2018全年无国(境)外接待工作。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出31.58万元,比2017年增加0.61万元,增长2.00%。主要原因是:本年度业务量增加故办公费等较上年增加。

  (二)荣一平台采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金荣一平台采购支出总额98.02万元,其中:荣一平台采购货物支出20.42万元,比2017年增加20.42万元,增长100%,主要原因是:我部门上年度未采购货物;荣一平台采购工程支出0.00万元,同2017年相同,主要原因是:我部门本年度未采购工程;荣一平台采购服务支出77.60万元,比2017年增加77.60万元,增长100%,主要原因是:我部门上年度未采购服务。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车5辆,主要用于我部开展各项日常工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套),同2017年相同;单位价值100万元以上专用设备0台(套),同2017年相同

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我部门因2018年预算未设立绩效目标故未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和荣一平台性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指荣一平台收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指荣一平台收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外荣一平台间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:郭玉钰      联系电话:0477-8380592

网站地图

  • 主办:中共鄂尔多斯市东胜区委员会
  • 鄂尔多斯市东胜区人民荣一平台
  • 荣一平台网站标识码:1506020071
  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8571596
  • 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊捕鱼 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome! 至尊大满贯 - Welecome!